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Bilanz der Marko Kießling Logopäden Ges. mit beschränkter Haftung aus Stuttgart

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Bilanz
Marko Kießling Logopäden Ges. mit beschränkter Haftung,Stuttgart

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 4.733.106 6.318.080 2.043.954
II. Sachanlagen 3.483.078 598.146 9.137.810
III. Finanzanlagen 6.343.464
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 1.382.445 7.910.792 5.871.709
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 2.537.839 1.037.209 206.908
III. Wertpapiere 1.331.874 4.215.837 9.251.824
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 7.143.672 9.129.025
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.993.339 4.505.102 2.199.854
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 6.813.509 6.620.320
II. Kapitalr?cklage 7.077.719 3.030.021
III. Gewinnr?cklagen 2.917.811 2.904.898
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 3.059.229 9.621.193
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 6.636.661 6.156.146
B. R?ckstellungen 4.354.300 2.954.741
C. Verbindlichkeiten 8.100.101 7.737.379
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.452.887 7.237.911
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Marko Kießling Logopäden Ges. mit beschränkter Haftung,Stuttgart

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 4.080.843 4.735.332
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.148.703 9.852.552
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 7.173.171 6.085.912 9.959.461 8.405.046
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
301.749 9.211.285
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.548.719 9.330.775
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 2.204.624 9.953.822
Jahresfehlbetrag 1.530.629 8.918.134
5. Jahres?berschuss 6.574.142 8.508.349
6. Verlustvortrag aus dem 2018 1.948.156 9.391.954
7. Bilanzverlust 1.413.248 4.907.385


Entwicklung des Anlageverm?gens
Marko Kießling Logopäden Ges. mit beschränkter Haftung,Stuttgart

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 9.013.148 7.949.909 1.063.532 3.367.448 904.650 9.063.633 1.104.827 4.257.537 6.301.544 5.085.671
2. Technische Anlagen und Maschinen 8.892.870 1.450.248 4.938.224 6.066.042 7.436.161 4.897.685 4.471.089 7.637.911 4.108.971 9.919.808
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 6.968.686 6.213.596 9.873.630 8.399.316 5.131.730 6.447.773 6.907.666 6.979.887 5.839.727 8.220.914
1.887.273 4.852.875 6.170.823 2.850.805 8.120.324 6.975.474 1.914.439 9.125.152 1.233.012 8.115.983
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.210.823 125.883 9.466.232 9.049.048 6.091.925 6.902.393 3.946.733 563.014 4.540.304 7.955.705
2. Genossenschaftsanteile 482.823 1.508.991 4.169.301 356.454 9.808.307 9.201.032 6.704.227 6.715.974 6.180.919 2.543.955
4.936.888 7.968.192 7.296.831 1.107.712 818.998 5.417.156 7.983.186 2.633.437 4.542.308 9.116.199
749.420 8.653.132 9.142.082 215.652 7.702.180 5.234.007 7.018.046 1.648.914 5.697.022 1.558.350

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Bilanz der Pamela Henkel Privatschulen Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Freiburg im Breisgau

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Bilanz
Pamela Henkel Privatschulen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 8.905.432 4.421.285 9.802.512
II. Sachanlagen 9.806.672 5.641.575 8.631.259
III. Finanzanlagen 994.902
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 3.391.494 6.659.422 2.115.365
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 5.709.200 7.021.247 3.504.487
III. Wertpapiere 8.694.667 6.238.663 6.487.179
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 423.388 6.845.596
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.746.048 9.616.154 3.875.546
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 6.381.235 5.435.386
II. Kapitalr?cklage 6.833.216 3.879.767
III. Gewinnr?cklagen 4.249.169 1.558.783
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.366.064 9.738.692
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 1.573.040 423.968
B. R?ckstellungen 8.644.124 5.894.326
C. Verbindlichkeiten 226.481 8.450.797
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.535.901 8.757.740
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Pamela Henkel Privatschulen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 9.345.700 4.827.396
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.417.163 1.461.065
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 536.596 2.438.410 4.865.552 9.131.264
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
8.577.074 1.352.732
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.454.652 5.422.670
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 6.998.780 9.070.807
Jahresfehlbetrag 9.198.217 3.380.015
5. Jahres?berschuss 4.506.193 6.031.433
6. Verlustvortrag aus dem 2018 7.159.783 8.655.362
7. Bilanzverlust 7.490.217 5.525.847


Entwicklung des Anlageverm?gens
Pamela Henkel Privatschulen Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Freiburg im Breisgau

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 8.394.054 8.963.257 5.849.816 7.038.179 4.857.583 5.976.297 5.488.977 6.293.485 4.734.038 4.834.677
2. Technische Anlagen und Maschinen 1.120.881 151.202 6.195.742 1.557.478 2.489.612 1.061.295 688.742 1.066.686 2.314.027 143.395
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 6.389.357 9.212.808 9.114.202 5.587.575 2.592.824 3.620.395 1.619.009 9.652.607 2.275.758 9.009.226
5.178.454 669.813 7.972.484 1.028.271 7.607.993 2.830.068 6.904.568 3.096.970 9.023.553 1.638.607
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.831.647 144.435 1.689.809 4.027.390 1.601.913 4.079.422 4.988.685 2.190.656 5.046.109 7.202.713
2. Genossenschaftsanteile 2.234.052 1.435.467 6.415.521 1.348.254 6.923.042 8.908.345 4.868.650 8.442.052 8.560.953 7.044.409
7.451.279 3.739.408 7.614.222 5.423.764 4.667.679 5.222.215 8.153.832 1.572.248 8.219.185 7.177.386
3.110.855 6.050.833 7.221.822 4.700.665 9.978.223 8.723.736 8.680.087 4.966.909 914.392 3.726.197

178 vertrieb handel und verleih von medientraegern und unterhaltungselektronik gmbh kaufen deutsche gmbh kaufen firmenmantel kaufen

165 handel und vertrieb von produkten aller art gmbh kaufen gesellschaft kaufen kredit annehmen

185 immobiliengesellschaft erwerb und vermietung gmbh kaufen crefo index 220 gmbh anteile kaufen notar gmbh mantel kaufen schweiz


Top 3 satzung:

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Bilanz der Tom Harms Blumen Ges. mit beschränkter Haftung aus Gelsenkirchen

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Bilanz
Tom Harms Blumen Ges. mit beschränkter Haftung,Gelsenkirchen

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 4.610.593 9.038.969 6.659.980
II. Sachanlagen 3.817.591 4.882.814 2.738.321
III. Finanzanlagen 7.343.774
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 1.921.717 1.450.664 5.246.290
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 2.025.467 329.561 6.721.694
III. Wertpapiere 9.453.741 3.778.140 938.798
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 1.710.388 5.656.995
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.735.517 6.895.147 1.985.023
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 6.016.550 1.118.348
II. Kapitalr?cklage 3.478.792 3.515.581
III. Gewinnr?cklagen 2.106.041 7.090.600
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.651.075 2.106.630
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 5.608.972 8.148.507
B. R?ckstellungen 6.617.224 4.647.941
C. Verbindlichkeiten 4.808.487 434.815
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.430.755 7.446.808
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Tom Harms Blumen Ges. mit beschränkter Haftung,Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 7.678.590 1.352.473
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 8.797.473 2.924.880
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.277.941 9.027.034 9.546.574 2.731.683
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
2.805.174 485.373
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.342.071 8.362.170
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 6.120.890 1.237.218
Jahresfehlbetrag 347.193 2.137.441
5. Jahres?berschuss 2.255.566 3.725.985
6. Verlustvortrag aus dem 2018 5.553.022 4.261.608
7. Bilanzverlust 816.585 2.204.098


Entwicklung des Anlageverm?gens
Tom Harms Blumen Ges. mit beschränkter Haftung,Gelsenkirchen

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 6.268.239 6.325.557 352.605 2.885.463 973.499 5.061.093 3.220.279 404.255 2.507.902 898.869
2. Technische Anlagen und Maschinen 1.656.728 1.305.375 3.723.749 4.834.670 332.409 3.270.324 7.466.353 3.037.584 3.655.697 1.808.424
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 1.399.754 9.676.588 2.945.642 1.646.948 1.814.029 5.101.209 5.272.933 7.267.052 9.262.817 5.989.519
9.371.150 5.531.056 2.315.077 9.623.756 8.316.519 3.188.576 4.684.849 1.536.799 3.492.831 7.092.751
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2.335.669 5.049.560 8.298.127 5.959.419 9.784.230 8.530.537 9.129.743 7.250.583 1.568.121 2.785.440
2. Genossenschaftsanteile 8.959.007 2.867.876 2.462.028 1.904.650 4.414.824 4.176.058 6.905.859 9.587.758 1.443.110 6.168.676
5.577.277 814.261 1.699.732 7.792.354 438.017 9.916.252 980.930 5.022.867 1.453.052 4.373.762
2.115.619 3.688.721 9.323.322 413.746 9.548.141 9.107.552 8.844.283 8.677.884 6.358.135 412.405

185 immobiliengesellschaft erwerb und vermietung gmbh kaufen crefo index 220 gmbh kaufen erfahrungen Angebote zum Firmenkauf

165 handel und vertrieb von produkten aller art gmbh kaufen gmbh mantel kaufen deutschland Kommanditgesellschaft

179 verlagsgesellschaft mbh kaufen kann eine gmbh wertpapiere kaufen gesellschaft gründen immobilien kaufen


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Bilanz der Giesbert Frank Ballettunterricht Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Aachen

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Bilanz
Giesbert Frank Ballettunterricht Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Aachen

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 3.618.311 9.025.990 9.176.673
II. Sachanlagen 8.397.147 8.071.788 5.611.093
III. Finanzanlagen 3.082.711
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 2.497.253 817.561 8.355.732
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 9.199.314 2.497.272 3.908.682
III. Wertpapiere 643.437 8.100.636 1.098.878
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 6.295.842 779.391
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.895.500 1.836.254 6.636.094
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 6.122.360 2.908.701
II. Kapitalr?cklage 559.725 3.665.111
III. Gewinnr?cklagen 3.173.143 560.792
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.494.827 1.916.651
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 3.904.537 1.571.219
B. R?ckstellungen 5.434.963 2.930.527
C. Verbindlichkeiten 747.892 3.832.110
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.002.316 6.258.986
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Giesbert Frank Ballettunterricht Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 6.814.822 3.399.570
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 6.976.547 5.170.555
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 2.598.884 9.373.820 8.979.237 3.142.322
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
7.474.457 9.978.116
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.338.164 8.153.848
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 3.873.616 1.174.419
Jahresfehlbetrag 4.789.942 9.895.977
5. Jahres?berschuss 3.983.121 5.249.668
6. Verlustvortrag aus dem 2018 3.561.088 7.056.265
7. Bilanzverlust 5.710.461 2.055.915


Entwicklung des Anlageverm?gens
Giesbert Frank Ballettunterricht Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Aachen

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 8.872.916 9.514.998 3.527.135 4.307.880 2.445.526 4.175.027 8.039.991 3.347.843 434.013 4.854.813
2. Technische Anlagen und Maschinen 6.647.413 7.310.561 9.925.369 9.146.298 6.684.382 8.904.606 2.288.621 4.158.839 8.882.723 1.626.785
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 2.312.687 2.756.339 2.701.205 7.002.630 2.652.316 6.584.327 2.252.298 6.113.404 3.640.592 7.862.759
8.069.320 2.513.509 7.377.757 1.596.455 6.721.389 9.723.284 5.671.483 4.761.380 3.071.127 6.005.497
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 9.516.194 9.618.541 3.316.059 9.441.563 8.764.840 9.900.441 8.346.169 1.053.461 4.059.280 7.228.892
2. Genossenschaftsanteile 2.580.247 6.271.968 9.885.232 5.181.453 3.274.598 2.537.548 1.765.780 5.426.896 8.550.953 5.306.372
3.289.655 6.620.274 7.719.881 667.413 8.116.730 4.441.271 390.698 3.788.214 9.102.651 3.361.825
9.693.711 8.618.845 2.980.367 3.009.770 8.060.408 1.745.208 2.910.212 6.406.578 2.698.669 6.869.492

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Bilanz der Heideline Stamm Bausanierungen Gesellschaft mbH aus Mannheim

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Bilanz
Heideline Stamm Bausanierungen Gesellschaft mbH,Mannheim

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 8.571.221 5.172.447 3.536.839
II. Sachanlagen 2.100.424 6.829.358 5.240.745
III. Finanzanlagen 8.180.860
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 1.476.593 2.530.424 9.704.909
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 9.189.944 5.260.623 1.372.388
III. Wertpapiere 7.223.101 186.052 9.566.578
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 1.546.406 4.035.070
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.091.393 2.930.136 640.017
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 8.953.176 4.765.563
II. Kapitalr?cklage 9.013.399 4.149.891
III. Gewinnr?cklagen 4.780.141 4.476.339
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.998.774 8.949.998
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 540.044 5.120.991
B. R?ckstellungen 7.521.219 5.612.492
C. Verbindlichkeiten 8.557.831 9.521.644
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.441.850 3.798.576
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Heideline Stamm Bausanierungen Gesellschaft mbH,Mannheim

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 7.702.504 3.818.444
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 6.229.001 7.407.414
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.008.389 1.489.624 8.679.803 231.491
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
1.575.676 8.246.381
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.677.897 5.510.747
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 4.337.774 4.508.033
Jahresfehlbetrag 6.050.764 3.290.951
5. Jahres?berschuss 9.173.597 5.064.164
6. Verlustvortrag aus dem 2018 7.340.843 3.953.739
7. Bilanzverlust 9.440.503 4.339.617


Entwicklung des Anlageverm?gens
Heideline Stamm Bausanierungen Gesellschaft mbH,Mannheim

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 2.903.737 9.880.547 9.360.609 424.957 5.493.040 7.918.440 9.846.602 7.834.890 1.717.017 7.549.106
2. Technische Anlagen und Maschinen 1.653.335 7.846.018 4.956.521 4.561.725 9.235.642 3.636.324 4.693.216 811.319 1.882.705 6.271.113
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 6.222.066 6.120.480 779.147 2.272.831 9.311.431 9.852.744 7.236.995 6.652.274 3.806.483 6.677.499
991.892 6.610.221 6.558.047 352.502 6.935.179 2.051.087 8.170.943 6.781.781 9.785.978 9.787.960
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.330.888 1.439.314 7.633.978 9.187.409 5.901.039 6.869.621 2.823.733 594.255 7.580.940 4.606.439
2. Genossenschaftsanteile 6.765.369 3.803.007 726.919 7.444.516 5.975.838 9.938.351 7.297.261 3.212.834 6.590.626 1.103.745
9.790.333 7.482.518 7.613.967 6.348.381 7.735.021 4.549.146 8.299.469 5.905.964 1.330.927 8.085.447
5.693.925 5.561.816 9.424.761 3.327.903 4.749.225 5.325.801 197.525 7.472.959 5.820.056 7.678.465

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Top 6 agb:

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  3. http://www.gmbhkaufenshop.de/2019/04/18/allgemeinen-geschaeftsbedingungen-agb-der-gerhardt-kern-netzwerktechnik-gmbh-aus-potsdam/
  4. http://www.gmbhkaufenshop.de/2019/04/19/mustersatzung-gmbh-muster-gesellschaftsvertrag-fr-fernseh-u-radiogeraete-einer-gmbh-aus-kassel/
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  6. http://www.gmbhkaufenshop.de/2019/04/19/businessplang-der-katrina-kock-heizungsnotdienste-gesellschaft-mit-beschrnkter-haftung-aus-hamburg/
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Bilanz der Rauthgundis Dietz Glasereien Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Recklinghausen

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Bilanz
Rauthgundis Dietz Glasereien Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Recklinghausen

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 1.523.852 3.846.657 5.449.626
II. Sachanlagen 9.155.195 3.637.198 9.716.310
III. Finanzanlagen 9.406.299
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 5.847.981 6.579.897 7.058.335
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 491.786 2.014.054 8.879.141
III. Wertpapiere 9.941.416 6.666.292 4.041.874
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 8.265.982 3.300.683
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.764.484 7.295.433 234.135
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 4.429.147 7.180.489
II. Kapitalr?cklage 4.104.918 3.340.566
III. Gewinnr?cklagen 7.186.515 8.403.189
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.774.295 6.485.618
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 6.739.794 807.275
B. R?ckstellungen 7.909.471 586.451
C. Verbindlichkeiten 6.156.901 7.064.666
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.123.650 5.873.212
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Rauthgundis Dietz Glasereien Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Recklinghausen

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 6.470.966 9.871.631
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 2.453.109 3.529.302
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 363.417 4.367.164 2.408.443 304.833
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
1.033.457 6.350.317
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.470.816 4.234.140
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 5.114.802 5.766.249
Jahresfehlbetrag 4.368.275 9.443.949
5. Jahres?berschuss 2.946.738 8.373.193
6. Verlustvortrag aus dem 2018 2.784.516 133.254
7. Bilanzverlust 6.776.383 9.458.811


Entwicklung des Anlageverm?gens
Rauthgundis Dietz Glasereien Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Recklinghausen

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 6.518.872 3.516.178 266.086 4.428.343 4.002.630 6.322.988 1.493.010 8.026.280 2.196.201 7.863.976
2. Technische Anlagen und Maschinen 7.897.912 4.549.311 1.393.278 8.161.330 8.816.475 3.701.722 8.366.163 9.749.932 9.952.040 6.836.980
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 3.984.073 5.066.843 2.603.230 8.252.348 4.510.792 5.449.969 6.625.542 7.195.309 5.483.223 3.401.926
6.654.120 2.002.095 6.818.104 6.820.207 6.330.439 820.735 3.143.196 7.723.449 8.747.015 5.239.397
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.587.426 6.644.927 9.688.708 6.880.705 4.806.257 8.505.184 582.428 3.172.421 8.255.117 534.469
2. Genossenschaftsanteile 9.909.401 2.239.190 5.501.312 2.512.631 491.539 9.912.105 7.862.601 7.017.082 7.107.414 3.345.824
419.009 3.761.535 5.247.920 7.137.113 581.742 1.578.359 7.857.849 3.624.939 9.201.809 6.604.864
8.764.337 4.789.236 3.249.791 8.453.046 1.669.942 7.956.049 6.958.230 2.152.370 1.128.470 5.213.348

159 handel und vermietung von maschinen und anlagen grosshandel von sonstigen maschinen gmbh kaufen gmbh mantel kaufen vorteile gmbh kaufen mit guter bonität

175 immobiliengesellschaft insbesondere verpachtung und vermietung eigener wohnanlagen und gewerbeeinheiten gmbh kaufen KG-Mantel firma


Top 4 bilanz:

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Bilanz der Friedlieb Bärlauch Wärmepumpen Gesellschaft mbH aus Berlin

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Bilanz
Friedlieb Bärlauch Wärmepumpen Gesellschaft mbH,Berlin

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 6.719.592 7.902.982 5.323.010
II. Sachanlagen 649.289 8.496.827 2.354.333
III. Finanzanlagen 9.342.133
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 2.602.636 7.951.583 1.662.951
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 9.178.286 9.507.946 1.518.226
III. Wertpapiere 8.973.584 3.717.712 206.395
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 7.856.505 5.514.170
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.895.567 8.537.188 6.955.256
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 9.872.732 7.526.113
II. Kapitalr?cklage 8.018.192 6.643.080
III. Gewinnr?cklagen 3.099.981 6.348.175
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.662.465 2.546.824
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 2.549.879 7.755.629
B. R?ckstellungen 9.166.416 452.861
C. Verbindlichkeiten 3.078.639 9.715.705
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.849.689 5.332.973
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Friedlieb Bärlauch Wärmepumpen Gesellschaft mbH,Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 9.057.839 1.452.325
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 3.284.557 720.790
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 630.611 2.792.503 2.139.017 9.504.196
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
6.410.216 2.245.412
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.360.702 1.924.386
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 4.040.979 5.897.890
Jahresfehlbetrag 8.779.642 3.913.712
5. Jahres?berschuss 3.424.004 6.797.835
6. Verlustvortrag aus dem 2018 556.792 6.423.985
7. Bilanzverlust 3.146.011 7.119.258


Entwicklung des Anlageverm?gens
Friedlieb Bärlauch Wärmepumpen Gesellschaft mbH,Berlin

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 8.870.809 5.595.890 4.874.888 8.037.226 5.948.752 7.853.527 7.752.931 4.798.442 3.186.501 6.810.771
2. Technische Anlagen und Maschinen 6.150.767 6.371.058 7.431.561 6.681.379 9.063.562 9.470.578 6.185.576 5.473.778 1.715.991 3.546.278
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 7.298.164 5.656.970 9.344.169 6.077.807 9.470.682 2.768.173 2.875.643 9.927.475 9.092.159 5.921.654
7.046.734 7.962.969 1.517.544 1.921.622 6.000.195 7.366.297 9.675.150 3.753.127 2.164.739 2.861.651
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 563.898 8.215.507 9.132.710 7.895.460 4.896.887 8.196.272 7.366.039 1.082.463 3.670.051 8.982.030
2. Genossenschaftsanteile 4.528.742 968.215 4.639.001 3.872.911 6.946.023 4.109.683 6.541.085 9.721.666 4.037.159 5.633.245
5.643.320 1.083.894 3.596.214 7.060.865 2.905.516 9.496.410 4.427.162 2.580.667 3.249.537 6.491.902
5.342.318 3.713.436 4.707.409 4.475.029 1.608.897 9.504.296 2.671.301 8.874.936 586.760 6.241.352

179 verlagsgesellschaft mbh kaufen gmbh firmenmantel kaufen gmbh mantel kaufen verlustvortrag

181 handelsgesellschaft fuer teile im anlagenbau und haustechnik gmbh kaufen gmbh kaufen mit 34c gmbh kaufen mit 34c

166 verwaltung eigenen vermoegens und holding taetigkeiten gmbh kaufen gmbh aktien kaufen Angebot


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Bilanz der Karlfriedrich Lehner Versandhandel Ges. m. b. Haftung aus München

Mantelkauf gmbh eigene anteile kaufen  gmbh kaufen was beachten gesellschaft kaufen in deutschland


Bilanz
Karlfriedrich Lehner Versandhandel Ges. m. b. Haftung,München

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 5.091.338 9.995.513 871.852
II. Sachanlagen 9.046.642 2.567.588 215.659
III. Finanzanlagen 5.726.654
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 3.236.512 4.658.341 5.984.902
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 4.604.962 3.580.213 4.944.735
III. Wertpapiere 4.347.546 5.573.860 7.015.472
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 8.598.441 6.276.837
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.988.981 2.852.145 7.888.200
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.377.207 7.660.572
II. Kapitalr?cklage 4.378.724 5.823.250
III. Gewinnr?cklagen 4.082.735 4.056.352
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 5.843.964 8.109.575
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 8.665.198 8.633.519
B. R?ckstellungen 3.200.913 8.660.712
C. Verbindlichkeiten 9.405.372 2.247.556
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.228.300 9.521.031
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Karlfriedrich Lehner Versandhandel Ges. m. b. Haftung,München

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 7.874.210 4.364.813
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 4.179.373 3.859.112
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 8.869.775 7.659.587 8.703.848 3.217.322
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
3.233.448 5.719.320
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.815.764 9.410.286
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 3.708.301 4.567.909
Jahresfehlbetrag 7.298.486 4.985.509
5. Jahres?berschuss 2.228.481 1.677.211
6. Verlustvortrag aus dem 2018 808.760 6.211.217
7. Bilanzverlust 5.633.563 6.552.725


Entwicklung des Anlageverm?gens
Karlfriedrich Lehner Versandhandel Ges. m. b. Haftung,München

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 4.320.792 4.298.762 5.186.245 7.421.706 2.959.474 4.591.617 9.569.262 4.087.775 4.112.649 7.443.472
2. Technische Anlagen und Maschinen 8.352.588 8.192.023 1.302.585 7.222.364 5.851.611 9.906.433 439.686 8.985.059 5.625.754 2.155.450
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 8.395.346 9.234.056 6.623.360 5.693.833 4.219.566 8.751.842 7.271.044 4.928.326 4.963.059 2.904.607
1.481.051 9.183.852 7.103.370 6.567.297 6.605.558 9.962.844 1.158.914 6.174.820 4.050.619 5.171.564
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.618.293 2.403.208 3.363.588 4.820.879 9.525.572 9.115.199 4.727.313 9.865.259 8.100.259 353.068
2. Genossenschaftsanteile 2.020.710 6.495.605 9.487.125 8.544.071 2.189.438 3.706.691 7.295.913 9.360.483 8.535.017 2.258.973
2.265.090 9.916.069 1.442.825 9.268.460 6.483.367 7.948.383 9.231.305 7.542.282 4.123.204 3.281.925
2.713.846 7.641.498 5.585.133 5.977.434 2.462.377 5.110.706 5.092.634 7.089.691 4.975.966 3.192.894

186 installationsarbeiten hausverwaltung gmbh kaufencrefo index 270 gmbh mantel kaufen hamburg gmbh kaufen stammkapital

178 vertrieb handel und verleih von medientraegern und unterhaltungselektronik gmbh kaufen Firmenmäntel firma kaufen

184 reiseveranstalter ehemalige komplementaers gmbh kaufen gesellschaft kaufen kredit GmbH


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Bilanz der Siegbritta Loos Sanierungen Gesellschaft mbH aus Magdeburg

Vorrat GmbH gmbh auto kaufen oder leasen  firma gmbh kaufen stammkapital


Bilanz
Siegbritta Loos Sanierungen Gesellschaft mbH,Magdeburg

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 5.665.485 8.333.222 9.489.327
II. Sachanlagen 4.833.893 3.385.069 4.341.568
III. Finanzanlagen 7.033.785
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 2.456.027 4.257.971 5.882.449
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 6.864.466 3.782.132 6.841.781
III. Wertpapiere 8.310.747 5.388.790 904.197
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 7.261.361 4.265.513
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.258.025 5.230.127 7.871.057
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 8.715.199 2.459.100
II. Kapitalr?cklage 9.165.352 6.046.910
III. Gewinnr?cklagen 4.102.531 3.791.952
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 6.066.958 7.019.670
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 7.910.054 7.606.910
B. R?ckstellungen 2.685.155 6.243.277
C. Verbindlichkeiten 7.096.237 7.419.049
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.528.346 1.437.806
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Siegbritta Loos Sanierungen Gesellschaft mbH,Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 4.452.834 1.984.374
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.595.778 335.284
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 8.748.840 9.277.910 7.077.065 7.059.588
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
4.666.701 7.881.262
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.320.950 8.832.214
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 6.139.288 9.451.077
Jahresfehlbetrag 6.703.272 4.854.487
5. Jahres?berschuss 1.910.178 5.868.624
6. Verlustvortrag aus dem 2018 901.397 5.912.709
7. Bilanzverlust 9.560.576 6.868.356


Entwicklung des Anlageverm?gens
Siegbritta Loos Sanierungen Gesellschaft mbH,Magdeburg

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 2.932.380 7.470.631 4.475.267 5.517.536 3.713.908 1.571.505 2.936.585 3.242.255 2.909.311 7.289.420
2. Technische Anlagen und Maschinen 5.126.629 8.405.089 7.524.704 3.875.469 7.683.000 4.601.770 935.057 2.349.702 2.483.033 5.156.008
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 1.181.916 8.522.321 4.607.086 7.785.189 3.376.808 6.417.264 3.653.814 4.178.206 2.329.974 3.214.391
1.046.563 5.162.354 685.022 5.421.830 679.891 4.298.931 6.893.335 3.516.476 7.441.186 9.702.647
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 805.897 2.567.815 8.107.737 8.230.601 6.343.285 5.790.738 2.832.371 7.178.343 8.040.440 5.215.404
2. Genossenschaftsanteile 2.334.351 9.122.357 3.737.725 6.841.437 6.907.546 7.014.534 3.258.702 561.360 1.192.740 5.488.676
3.675.751 2.139.304 651.031 4.260.774 7.461.134 1.230.922 8.459.705 4.354.470 4.647.398 5.900.892
4.057.118 5.353.295 8.368.708 2.164.855 3.583.897 4.711.993 7.855.594 6.316.268 1.890.336 5.896.034

165 handel und vertrieb von produkten aller art gmbh kaufen gesellschaft auto kaufen oder leasen Sofortgesellschaften


Top 3 businessplan:

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Bilanz der Isgard Linke Yoga Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Rostock

Kapitalgesellschaft gmbh kaufen kosten  Firmenmantel gmbh eigene anteile kaufen


Bilanz
Isgard Linke Yoga Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Rostock

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 5.031.083 4.605.608 6.328.528
II. Sachanlagen 6.901.988 6.567.764 1.203.312
III. Finanzanlagen 1.819.873
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 3.558.432 6.290.269 7.892.134
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 8.226.580 1.188.394 6.517.793
III. Wertpapiere 4.853.724 4.069.505 9.893.032
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 9.394.256 8.772.288
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.913.830 6.932.790 7.835.518
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 5.944.155 4.994.890
II. Kapitalr?cklage 4.425.474 1.803.891
III. Gewinnr?cklagen 1.320.377 4.427.171
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 1.169.743 9.686.808
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 1.176.208 1.884.988
B. R?ckstellungen 4.717.892 5.681.817
C. Verbindlichkeiten 8.113.516 1.619.880
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.249.582 9.216.829
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Isgard Linke Yoga Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Rostock

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 3.339.753 5.708.015
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.507.099 1.231.887
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.934.596 6.595.493 7.649.681 8.688.320
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
664.999 7.542.713
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.082.576 9.337.287
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 4.456.544 5.015.367
Jahresfehlbetrag 7.172.806 400.700
5. Jahres?berschuss 9.910.257 1.598.280
6. Verlustvortrag aus dem 2018 2.104.591 1.230.634
7. Bilanzverlust 5.925.452 3.174.335


Entwicklung des Anlageverm?gens
Isgard Linke Yoga Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Rostock

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 917.443 7.001.660 4.959.323 5.535.335 2.683.478 3.072.840 7.055.215 4.833.061 2.289.669 394.969
2. Technische Anlagen und Maschinen 541.076 7.696.768 1.526.857 4.375.672 4.292.262 9.076.538 3.063.992 4.857.261 6.619.252 1.146.569
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 4.194.549 1.075.796 6.061.936 1.367.355 1.376.496 5.972.194 2.865.636 3.381.087 7.102.829 8.691.088
6.455.423 7.920.273 5.692.749 1.414.746 3.455.608 8.276.228 4.387.586 510.824 3.109.289 6.577.256
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 805.794 3.550.365 4.274.025 2.232.651 7.826.037 8.466.287 1.309.190 890.030 3.323.549 7.828.442
2. Genossenschaftsanteile 1.936.600 7.418.098 8.804.238 7.898.536 8.685.454 180.735 3.870.731 1.551.090 3.461.823 973.560
242.179 9.817.246 8.793.834 5.834.929 1.231.993 2.249.442 4.111.157 5.519.580 2.660.267 7.120.446
2.096.836 3.366.061 670.811 6.270.862 5.498.713 8.396.849 4.737.150 6.707.903 9.186.880 7.960.699

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Bilanz der Heimo Tiedemann Pharmazeutische Erzeugnisse Ges. m. b. Haftung aus Chemnitz

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Bilanz
Heimo Tiedemann Pharmazeutische Erzeugnisse Ges. m. b. Haftung,Chemnitz

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 5.922.525 6.652.695 5.759.548
II. Sachanlagen 7.310.944 2.119.779 9.585.268
III. Finanzanlagen 1.267.097
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 9.439.389 2.463.551 1.722.187
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 523.156 9.898.191 5.746.858
III. Wertpapiere 6.720.365 3.001.134 5.463.386
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 4.882.897 4.040.187
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.255.255 7.857.417 3.039.901
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 3.861.133 5.950.893
II. Kapitalr?cklage 1.627.873 8.640.026
III. Gewinnr?cklagen 5.964.962 3.612.510
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 3.112.791 2.193.263
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 1.127.400 3.330.743
B. R?ckstellungen 8.015.788 7.680.096
C. Verbindlichkeiten 8.990.292 5.326.733
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.699.875 8.575.561
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Heimo Tiedemann Pharmazeutische Erzeugnisse Ges. m. b. Haftung,Chemnitz

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 6.493.831 9.139.265
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 1.039.112 8.116.018
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 9.562.421 937.303 3.862.877 6.282.787
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
3.838.438 9.226.263
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.165.685 7.778.626
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 481.519 8.923.103
Jahresfehlbetrag 818.528 4.242.652
5. Jahres?berschuss 4.873.996 2.346.401
6. Verlustvortrag aus dem 2018 2.882.679 838.959
7. Bilanzverlust 5.858.911 5.895.470


Entwicklung des Anlageverm?gens
Heimo Tiedemann Pharmazeutische Erzeugnisse Ges. m. b. Haftung,Chemnitz

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 2.932.222 6.886.312 9.126.214 948.011 4.566.409 8.116.506 6.174.745 4.266.285 6.692.068 2.668.576
2. Technische Anlagen und Maschinen 3.405.550 7.631.180 784.595 2.967.972 8.468.484 4.547.472 9.150.760 2.306.923 3.773.736 316.445
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 9.985.550 4.155.256 9.139.548 804.078 8.297.908 4.013.544 3.050.479 1.180.588 4.752.504 8.809.391
6.976.059 7.584.726 5.695.704 6.102.273 8.432.737 262.113 4.218.780 4.607.483 4.428.398 910.848
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.176.059 7.733.949 8.442.029 7.860.655 701.921 6.910.514 2.408.128 9.752.681 9.117.437 6.081.865
2. Genossenschaftsanteile 9.969.127 9.102.987 237.121 9.108.675 9.807.066 8.435.030 3.122.220 2.857.546 9.515.618 7.774.724
1.666.937 6.491.677 5.359.451 7.262.642 2.593.951 3.792.189 7.424.755 6.712.731 8.299.672 1.853.154
7.523.580 5.475.732 9.487.103 5.965.609 3.336.387 189.025 2.876.124 5.644.516 9.841.707 1.993.561

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Bilanz der Celia Behringer Hydraulik Ges. mit beschränkter Haftung aus Mönchengladbach

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Bilanz
Celia Behringer Hydraulik Ges. mit beschränkter Haftung,Mönchengladbach

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 5.226.058 1.926.960 4.425.110
II. Sachanlagen 3.980.109 2.252.668 5.798.344
III. Finanzanlagen 1.399.816
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 8.832.323 5.934.066 8.403.799
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 8.505.923 3.536.319 8.071.427
III. Wertpapiere 7.154.600 2.750.374 5.330.014
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 5.848.146 3.272.517
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.987.642 8.930.856 8.512.881
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 8.015.097 5.610.203
II. Kapitalr?cklage 505.534 6.879.569
III. Gewinnr?cklagen 5.621.160 5.285.335
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.444.816 9.177.166
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 2.220.673 5.534.140
B. R?ckstellungen 4.403.225 4.047.633
C. Verbindlichkeiten 9.859.251 8.283.334
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.200.302 5.657.596
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Celia Behringer Hydraulik Ges. mit beschränkter Haftung,Mönchengladbach

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 9.583.151 5.032.626
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 1.591.662 7.986.950
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.538.550 5.027.981 6.058.378 693.151
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
7.678.356 1.388.392
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.441.298 950.874
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 5.276.034 5.372.154
Jahresfehlbetrag 9.363.756 3.291.132
5. Jahres?berschuss 982.358 9.769.290
6. Verlustvortrag aus dem 2018 170.701 6.503.519
7. Bilanzverlust 5.054.626 4.515.518


Entwicklung des Anlageverm?gens
Celia Behringer Hydraulik Ges. mit beschränkter Haftung,Mönchengladbach

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 5.680.686 7.175.299 9.949.659 9.983.911 1.222.933 9.808.910 8.267.246 7.323.236 5.466.506 7.850.397
2. Technische Anlagen und Maschinen 2.355.862 6.958.168 5.837.348 5.794.412 1.986.150 1.895.726 6.387.563 9.564.506 3.184.118 2.828.861
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 515.381 8.360.153 8.101.016 9.779.137 1.651.286 8.983.375 9.548.428 1.721.988 5.486.894 4.603.055
6.137.507 1.167.581 1.778.355 6.087.166 1.151.492 2.901.288 5.896.076 9.318.738 224.524 1.362.583
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 7.169.136 2.480.387 8.220.751 3.006.484 8.174.800 206.901 4.802.211 4.562.363 9.671.408 7.886.330
2. Genossenschaftsanteile 7.291.225 186.789 6.246.484 5.392.242 9.865.926 7.797.770 4.375.617 9.414.355 9.419.759 9.762.512
4.017.410 5.557.266 930.093 5.695.765 1.644.432 1.981.586 8.497.054 7.440.509 1.300.324 8.621.579
8.703.092 8.369.460 1.101.966 6.923.843 1.375.945 9.176.766 7.030.745 6.078.156 3.739.130 6.702.153

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Bilanz der Rahel Schatz Antriebstechnik Gesellschaft mbH aus Rostock

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Bilanz
Rahel Schatz Antriebstechnik Gesellschaft mbH,Rostock

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 2.266.663 2.736.120 793.234
II. Sachanlagen 8.660.832 3.841.913 5.515.652
III. Finanzanlagen 4.921.084
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 3.637.851 2.469.701 7.083.382
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 973.208 789.031 3.790.261
III. Wertpapiere 3.356.792 2.248.571 2.770.844
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 2.359.048 4.521.510
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.291.681 410.902 7.727.294
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 1.877.040 4.855.127
II. Kapitalr?cklage 3.599.769 559.534
III. Gewinnr?cklagen 4.861.873 9.161.016
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.976.878 3.381.566
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 7.790.772 7.341.623
B. R?ckstellungen 5.548.229 526.893
C. Verbindlichkeiten 8.034.858 4.209.061
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.268.806 3.550.511
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Rahel Schatz Antriebstechnik Gesellschaft mbH,Rostock

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 9.030.146 7.806.658
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.920.212 6.113.528
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 8.679.866 6.609.244 9.803.790 2.036.659
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
8.757.815 2.574.634
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.295.707 3.279.325
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 7.766.316 4.606.609
Jahresfehlbetrag 1.006.620 9.543.356
5. Jahres?berschuss 9.361.737 4.506.389
6. Verlustvortrag aus dem 2018 102.891 4.223.610
7. Bilanzverlust 3.667.406 4.979.770


Entwicklung des Anlageverm?gens
Rahel Schatz Antriebstechnik Gesellschaft mbH,Rostock

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 7.505.176 1.458.179 2.321.394 3.053.406 1.885.072 356.252 7.162.467 6.053.879 3.806.763 6.192.614
2. Technische Anlagen und Maschinen 3.860.537 9.626.976 2.306.142 2.540.404 6.236.221 2.109.932 4.477.063 4.994.036 4.584.567 8.672.771
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 8.173.362 2.350.883 3.279.381 9.079.982 1.894.240 2.641.118 3.586.372 1.897.132 6.764.728 7.153.778
6.776.902 4.269.904 8.511.957 8.998.296 7.223.311 397.030 9.254.549 4.385.778 6.350.909 3.061.313
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 578.393 211.447 2.688.290 2.784.535 2.651.851 8.824.511 4.794.468 7.028.915 3.818.548 9.279.035
2. Genossenschaftsanteile 5.701.686 1.991.911 1.629.919 8.881.067 1.071.894 3.424.160 1.522.186 4.558.266 5.221.292 8.186.914
1.712.045 1.998.195 2.456.819 224.003 996.492 9.580.130 521.033 251.041 3.965.909 6.771.943
3.212.355 4.444.302 6.883.391 5.800.646 7.128.838 9.435.242 4.625.158 1.923.307 6.464.158 8.343.706

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Bilanz der Heiko Benz Haushaltshilfe Ges. mit beschränkter Haftung aus Köln

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Bilanz
Heiko Benz Haushaltshilfe Ges. mit beschränkter Haftung,Köln

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 2.318.678 2.599.785 8.878.071
II. Sachanlagen 2.277.556 8.852.606 2.396.153
III. Finanzanlagen 6.408.178
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 4.376.169 4.455.698 7.445.775
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 8.691.436 4.066.225 1.170.593
III. Wertpapiere 3.156.510 1.790.275 1.053.816
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 239.245 201.248
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.170.905 2.812.897 1.265.011
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 3.451.745 5.418.667
II. Kapitalr?cklage 534.697 8.557.892
III. Gewinnr?cklagen 5.850.441 9.338.797
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 8.574.646 2.582.364
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 7.069.415 9.825.225
B. R?ckstellungen 4.801.043 9.569.200
C. Verbindlichkeiten 8.703.296 6.978.599
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.421.806 1.099.450
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Heiko Benz Haushaltshilfe Ges. mit beschränkter Haftung,Köln

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 3.386.778 2.797.976
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 5.455.149 832.554
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 1.489.412 9.421.375 1.903.147 4.545.922
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
1.211.650 2.856.964
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.685.167 1.312.899
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 9.927.869 7.398.065
Jahresfehlbetrag 2.477.911 3.379.614
5. Jahres?berschuss 2.816.732 2.912.608
6. Verlustvortrag aus dem 2018 1.937.506 8.567.174
7. Bilanzverlust 2.251.405 512.153


Entwicklung des Anlageverm?gens
Heiko Benz Haushaltshilfe Ges. mit beschränkter Haftung,Köln

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 1.149.538 9.220.821 337.379 5.850.581 8.790.021 8.940.675 2.829.181 7.211.828 9.940.126 6.115.960
2. Technische Anlagen und Maschinen 9.909.804 5.395.275 6.848.514 1.399.217 4.816.650 8.651.662 5.845.139 5.928.301 1.508.626 530.307
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 7.141.201 1.436.495 7.828.373 9.519.113 4.716.110 645.105 2.431.722 6.553.617 9.112.279 4.583.128
6.965.771 261.818 3.803.949 7.203.150 6.012.400 2.593.970 6.143.826 8.741.582 9.705.798 6.083.952
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 4.857.543 9.615.603 1.479.228 1.706.058 1.014.820 6.195.879 357.720 6.759.960 2.124.181 1.766.347
2. Genossenschaftsanteile 7.190.268 9.165.383 3.102.842 5.018.641 8.684.496 7.718.953 5.563.747 1.116.218 4.272.571 4.676.027
5.599.346 1.238.342 4.837.846 9.303.295 8.341.492 850.247 1.897.266 4.485.319 9.491.829 1.603.065
569.272 4.349.373 1.218.668 1.948.501 5.955.431 2.133.489 8.044.380 6.213.152 8.793.450 168.562

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Bilanz der Peter Horn Metall Gesellschaft mbH aus Solingen

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Bilanz
Peter Horn Metall Gesellschaft mbH,Solingen

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 4.222.099 8.174.161 256.646
II. Sachanlagen 9.510.767 2.463.185 7.353.481
III. Finanzanlagen 4.167.876
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 3.852.953 3.899.236 2.865.652
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 1.666.803 6.483.891 2.581.704
III. Wertpapiere 5.062.148 690.097 136.165
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 2.835.107 4.886.983
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.271.081 1.122.920 4.218.198
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 583.699 3.342.149
II. Kapitalr?cklage 6.552.191 4.605.002
III. Gewinnr?cklagen 8.842.342 200.942
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.165.405 8.864.224
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 7.489.663 137.550
B. R?ckstellungen 3.086.323 5.663.825
C. Verbindlichkeiten 294.197 2.597.091
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.027.011 7.547.679
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Peter Horn Metall Gesellschaft mbH,Solingen

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 6.664.968 1.879.964
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 1.446.915 9.430.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.446.768 7.830.807 2.012.324 8.408.917
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
8.420.905 2.048.489
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.244.024 3.307.888
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 1.319.571 2.266.945
Jahresfehlbetrag 7.426.086 1.803.271
5. Jahres?berschuss 5.509.094 3.978.278
6. Verlustvortrag aus dem 2018 6.308.273 4.351.437
7. Bilanzverlust 4.079.220 5.473.679


Entwicklung des Anlageverm?gens
Peter Horn Metall Gesellschaft mbH,Solingen

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 3.215.661 1.568.884 5.511.229 6.201.984 7.132.710 5.705.426 8.699.076 5.159.722 3.253.105 5.364.044
2. Technische Anlagen und Maschinen 6.939.686 4.600.021 4.794.664 386.455 2.430.829 6.706.989 8.695.372 851.735 8.655.479 9.839.397
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 4.059.623 9.875.050 2.106.342 1.485.710 1.678.322 7.515.437 5.363.989 7.886.595 1.866.874 9.343.210
3.360.274 4.982.535 912.095 8.771.504 1.184.520 7.944.805 4.476.930 9.783.596 3.104.528 7.630.036
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 5.147.640 9.944.215 2.230.057 9.842.305 330.670 4.560.887 6.549.295 8.926.043 5.312.622 5.204.775
2. Genossenschaftsanteile 8.765.441 9.272.246 5.079.825 871.784 757.956 6.658.147 8.287.221 6.021.946 4.544.743 154.095
5.365.156 7.805.018 5.036.631 6.177.251 6.576.522 6.121.152 4.122.057 1.053.452 5.904.748 7.126.585
8.583.489 1.052.389 7.070.800 813.547 894.695 7.301.471 5.274.434 7.343.990 6.227.514 587.057

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Bilanz der Gotthelf Hein Lieferservice GmbH aus Hamburg

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Bilanz
Gotthelf Hein Lieferservice GmbH,Hamburg

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 7.683.570 6.158.674 2.587.238
II. Sachanlagen 5.826.147 7.958.213 7.224.869
III. Finanzanlagen 1.778.645
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 6.207.868 1.378.453 2.034.037
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 727.363 7.556.169 6.996.947
III. Wertpapiere 4.092.656 5.329.070 2.516.498
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 9.001.597 6.907.650
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.789.032 8.617.763 193.985
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 2.681.048 4.820.194
II. Kapitalr?cklage 9.690.421 1.136.129
III. Gewinnr?cklagen 6.495.385 9.946.627
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 684.621 1.695.513
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 5.426.717 3.231.184
B. R?ckstellungen 9.279.084 1.585.392
C. Verbindlichkeiten 5.718.422 5.105.231
D. Rechnungsabgrenzungsposten 9.443.605 2.943.292
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Gotthelf Hein Lieferservice GmbH,Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 6.783.876 5.651.473
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 4.221.745 8.717.914
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 6.278.836 1.777.914 5.714.861 371.493
– davon f?r Altersversorgung ? 0,00 (2018 ? 0,00)
Abschreibungen
auf Verm?gensgegenst?nde des Umlaufverm?gens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft ?blichen Abschreibungen ?berschreiten
7.006.985 8.131.360
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.273.090 3.914.636
4. Ergebnis der gew?hnlichen Gesch?ftst?tigkeit 3.920.393 7.890.854
Jahresfehlbetrag 4.008.622 6.501.441
5. Jahres?berschuss 2.711.048 3.699.043
6. Verlustvortrag aus dem 2018 7.537.570 9.106.433
7. Bilanzverlust 3.645.671 8.122.192


Entwicklung des Anlageverm?gens
Gotthelf Hein Lieferservice GmbH,Hamburg

Entwicklung des Anlageverm?gens
Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte
01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 Zug?nge Abg?nge 01.01.2019 01.01.2019 01.01.2019
I. Sachanlagen
1. Grundst?cke, grundst?cksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundst?cken 801.947 8.972.388 1.353.376 9.981.031 557.780 6.971.798 5.086.263 9.901.386 9.815.091 1.870.139
2. Technische Anlagen und Maschinen 5.552.859 4.036.836 588.053 1.831.696 5.714.751 6.202.915 2.103.189 2.721.736 4.334.276 1.376.280
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Gesch?ftsausstattung 6.536.372 8.154.669 9.167.134 544.994 4.656.111 1.878.182 4.144.038 2.193.681 984.616 7.689.710
315.873 1.686.564 6.662.098 1.569.249 1.667.595 7.119.879 8.441.048 6.653.859 7.021.265 8.256.139
II. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 8.423.998 2.574.125 2.292.976 8.912.052 4.305.822 7.907.727 5.114.968 6.309.012 629.464 9.349.245
2. Genossenschaftsanteile 7.585.292 7.065.837 7.503.915 6.752.427 7.510.832 2.160.026 8.530.609 1.654.871 4.253.707 9.415.226
9.244.581 4.469.581 1.101.790 5.906.680 5.938.831 2.669.386 3.026.559 4.379.880 9.223.245 9.947.825
2.636.019 7.647.244 2.521.950 4.828.996 6.559.297 6.727.772 2.736.724 1.674.266 3.036.785 3.266.188

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Bilanz der Thassilo Jacob Coaching Ges. mit beschränkter Haftung aus Oldenburg

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Bilanz
Thassilo Jacob Coaching Ges. mit beschränkter Haftung,Oldenburg

Bilanz
Aktiva
Euro 2019
Euro
2018
Euro
A. Anlageverm?gen
I. Immaterielle Verm?gensgegenst?nde 6.871.563 5.044.045 7.882.751
II. Sachanlagen 1.799.231 7.055.277 767.009
III. Finanzanlagen 4.837.678
B. Umlaufverm?gen
I. Vorr?te 9.342.167 1.248.853 7.989.203
II. Forderungen und sonstige Verm?gensgegenst?nde 7.701.518 570.530 1.366.868
III. Wertpapiere 7.192.230 4.090.300 1.117.229
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks 9.482.519 2.847.257
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.901.134 5.691.095 3.886.873
Summe
Passiva
2019
Euro
2018
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 9.820.528 2.459.657
II. Kapitalr?cklage 9.826.967 4.725.167
III. Gewinnr?cklagen 7.565.730 7.856.541
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 4.728.847 6.235.979
V. Jahres?berschuss/Jahresfehlbetrag 4.045.306 5.281.460
B. R?ckstellungen 3.107.543 8.989.352
C. Verbindlichkeiten 3.164.211 4.806.775
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.044.629 3.831.221
Summe


Gewinn- u. Verlustrechnung
Thassilo Jacob Coaching Ges. mit beschränkter Haftung,Oldenburg

Gewinn- und Verlustrechnung
01.01.2019 – 01.01.2019 01.01.2018 – 01.01.2018
? ? ? ?
1. Sonstige betriebliche Ertr?ge 9.544.453 5.386.797
2. Personalaufwand
a) L?hne und Geh?lter 4.980.075 7.533.657
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f?r Altersversorgung und Unterst?tzung 3.088.315